小规模旅**业选择差额征税,收到的差额成本发票,在开具发票出去时,是按照扣除这张成本发票金额后的差额部分计算纳税。
你好老师。小规模旅行社,差额征税全额开票的问题。一笔业务,收团费现金1000,全额开普票,金额990.1,税9.9,其中成本800,返利给客户100,我想问下我这个怎么做分录。 我的疑问主要在全额开票和差额征税上。分录确认收入,不是应该按照发票写么,那怎么差额征税,收入-成本计税这个怎么弄呢
小规模旅游业 想问下几个问题 第一个是关于旅游公司差额征税的问题 这个如果小规模开发票 我开成差额征收了 假如一万的收入 差额征收成本为1千 那我就要找一千的发票么 那我如果没有一千的发票 那怎么办呢 这个?
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师好,有一个很大的问题想咨询一下 我们是很小的旅行社,小规模纳税人,开具给客户的发票没有用差额征税的方式,是普通开具,普通开具的话在填写增值税申报表的时候还能填差额也就是成本部分去享受差额征税吗?如果可以有文件可以参考吗,谢谢
发票一次开了,分期确认收入,分录怎么做啊,因为增值税是全额交的呀
撞烂电梯第二天说赔1000 过了一个多月又说赔七八千
发票全额开了,如果收入又分期确认的话是不是和电子税务局申报会比对不通过啊
老师就算合同没有约定居间费的服务周期,然后发票也全额开了,我能不能自己分期确认收入啊
老师,我是销售二手挖掘机的公司,车辆购入以后,会发生换配件的费用,人工费,这些产生的费用怎么做分录呢?
老师您好 这是怎么通过 9600+2400 小于12800 来推算出这里的其他权益变动是贷方 是要加的呀?就是这里怎么判定其他权益变动方向的?本人是小白 请嫌麻烦或者忙没空解答的老师不接。需要详细点解答 谢谢
工会经费这是什么意思?需要缴纳吗?之前从来没遇到过
建筑公司和劳务公司签的劳务分包合同,我申报印花税吗,申报选择那个类目申报
老师在,企业所得税的汇算清缴问题。在《A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》中 500万元以下设备器具一次性扣除,公司24年并没有享受,但是二三年享受过,这一行今年是要提是要填写还是不需要填写呢?
用友T3序时账科目名称不显示一级科目
老师,也就是说只能抵扣差额部分了 ,不能选择全额了是吗?因为对方已经抵扣过了,是这个意思吗?
是按照扣除这张成本发票的差额哦
老师 像我们收到这样的成本发票,我们开发票出去时, 应该抵扣这张发票的4万呢还是40000-38400=1600元?
你好,按照40000-38400=1600差额纳税哦
我是想问的 我开发票出去的时候 应该抵扣哪个金额
我支付了4万出去,应该可以抵扣4万,但是税务局老师说我只能抵扣1600元
这张4万是销售方开具的,你们是购买方,应该是销售方按照38400差额征税,你和税务局在沟通下