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老师好,有一个很大的问题想咨询一下 我们是很小的旅行社,小规模纳税人,开具给客户的发票没有用差额征税的方式,是普通开具,普通开具的话在填写增值税申报表的时候还能填差额也就是成本部分去享受差额征税吗?如果可以有文件可以参考吗,谢谢

2023-09-26 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-26 12:38

不可以的,你开的是一般计税的,不享受差额。

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快账用户5415 追问 2023-09-26 12:54

就是有没有相关规定的文件号能给一个呢?

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快账用户5415 追问 2023-09-26 12:55

就是我们现在能查到的资料都是针对一般纳税人,必须开具差额征税的发票才能享受差额,没有小规模纳税人的说明,可能是我们没有查到,有个文件能看看最好了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-26 12:57

财税〔2016〕36号文附件二《营业税改征增值税试点有关事项的规定》明确:试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。 02 怎样确定差额征收的销售额? 旅游业差额征税的销售额=取得的全部价款和价外费用-向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用。 以上从全部价款和价外费用中扣除的价款,应当取得符合法律、行政法规和国家税务总局规定的有效凭证。否则,不得扣除。 对于一般纳税人来说,扣除凭证并不必须是专用发票,普通发票及其他有效凭证都可以,但是,如果专用发票用于差额扣除了,那么其进项税额就不能抵扣。 03 差额征税的发票怎么开? 采用差额计算销售额的纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述可以扣除的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。 按照现行政策规定适用差额征税办法缴纳增值税,且不得全额开具增值税发票的(财政部、税务总局另有规定的除外),纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,通过新系统中差额征税开票功能,录入含税销售额(或含税评估额)和扣除额,系统自动计算税额和不含税金额,备注栏自动打印“差额征税”字样,发票开具不应与其他应税行为混开。

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快账用户5415 追问 2023-09-26 12:57

要不就是只能查到差额征税这个征税方式规定的文件,没有发票怎么开具才能享受的文件可以学习,

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齐红老师 解答 2023-09-26 12:59

最后一个差额征税的发票怎么开,上面写着呀?

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快账用户5415 追问 2023-09-26 14:18

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-09-26 14:23

不用客气,工作愉快。

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不可以的,你开的是一般计税的,不享受差额。
2023-09-26
你好,旅行社是全额开票,差额征税。收入全额确认,支付的门票等要记成本,要取得票据,税额按扣除后的交
2021-10-14
您好,这个是可以享受的,是可以的
2023-09-19
①根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》,对于旅游服务,一般纳税人适用税率为6%,小规模纳税人适用3%的征收率。并没有5%的税率。 ②您描述的这种情况在实际操作中可能会遇到。如果发票备注栏注明了差额,但未收到全部发票,您需要在申报时按照实际收到的发票金额进行申报。对于未收到的部分,您需要与对方协商,争取尽快收到发票,或者与对方协商将发票金额折现支付给您。 具体申报方式,您可以参考以下步骤: 1.登录电子税务局或到税务局前台申报。 2.填写申报表,将您的销售额和已收到的发票金额填入表中。 3.如果未收到的发票金额较大,您可能需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》中的“未开具发票”部分,并备注相关情况。 4.按照相关规定缴纳税款。
2023-10-11
普票是免税的,专票不是,普票开票直接选择免税就行了。专票是不免税的,专票普票可以都开,但是普票免税,专票不免
2020-05-22
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