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老师,我这个月7月到的材料专票入账了,但是做的是待认证进项,我在8月份抵扣了转出,那我的抵扣联是放在7月待认证后面,还是实际8月抵扣月后面?

2024-07-31 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-31 15:15

你好,抵扣联。它是和你的抵扣清单一块装订的,8月份。

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快账用户2804 追问 2024-07-31 15:19

那入账时就用发票联,这个后面也有发票。

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齐红老师 解答 2024-07-31 15:21

你好,七月份把这个发票放到七月份的

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相关问题讨论
你好,抵扣联。它是和你的抵扣清单一块装订的,8月份。
2024-07-31
对的 是的,在八月份报税期之前的
2020-09-12
不能记在7月,是记在8月 不认证记待认证进项 
2021-08-13
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
你好,没事儿,这个是没问题的。
2021-09-03
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