你好!现在你是要做这个月的帐吗
仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
10月和12月都做了库存商品暂估入库,且这两批商品均已在12月底前全部售出,次年1月拿到发票,账务处理怎么做?
暂估入库的库存商品,最后找不到发票,该怎么做?全部冲销了吗?
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
你好,请问一下,上个月已经暂估入库,而且已经销售,这个月才收到发票,怎么做账,上个月暂估入库,是借:库存商品,贷:应付账款
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
对的,上个月我是借:库存商品 10万 贷 应付账款-暂估10万,商品全部卖出去了,借:主营业务成本 10万 贷:库存商品10万,这个月收回来了3+5万的发票,这个月我该怎么做账
你好!你红字冲减暂估的,然后再按发票重新做
成本什么的需要再结转啥的吗
你好!如果有差额可以结转差额
这一步不太明白
你好!这个是谁给你的,我也没看懂
网上搜的资料,我也没看懂,老师能麻烦写一个暂估出库和收到发票具体的,完整流程的分录吗
你好!其实你做的这个就没问题 借:库存商品 10万 贷 应付账款-暂估10万,商品全部卖出去了,借:主营业务成本 10万 贷:库存商品10万 收回来发票的时候 借借:库存商品 -10万 贷 应付账款-暂估-10万 然后又按发票重新做 借:库存商品 10万 贷 应付账款
发票没有收回来10万,只收回了8万,借:库存商品 -10万 贷 应付账款-暂估-10万这个是全冲10万还是冲8万?
你好!你可以先充8万
然后还有其他需要注意,或者需要做财务处理的地方吗
你好!这个其他的就看有没有进项啥的,需要抵扣