您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
10月和12月都做了库存商品暂估入库,且这两批商品均已在12月底前全部售出,次年1月拿到发票,账务处理怎么做?
老师,这个月购进一批商品,商品已经入库,但发票没收到,会计按库管给的入库单暂估价入账,下一月收到发票和新的入库单,冲暂估,重新入账,会计这么做,那库管之前收到的入库单怎么处理
请问老师,12月份商品暂估入库1万,当月商品已全部售出,并已结转库存商品成本,1月份收到发票,实际商品金额为1.5万元,这种情况该如何处理
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
实发工资比工资表多发了0.32元,这个账应该怎么调平啊
修理费资本化通过在建工程转入固定资产或者修理费转入长摊的区别在哪里?
1月先计提的水电,5月收到发票进项怎么怎么做账
老师个人去开得交多少个税,按什么开比较好
老师好,未分配利润太大有啥办法降下来呢?
老师好!土地价值和房产价值有比例吗?拍得一处房产,土地跟房产价值统计在一起了,没法区分
想问一个内账的问题,就是实际没有业务但是给对方开票对方打款到公户,这个怎么记账?借银行存款贷什么?
老师,为啥开的普票申报增值税时带不出来数据
我们公司部买社保,老板还说 把工资结构变为(基本工资是本市区最低工资+社保补贴也就是比如二档社保公司承担的部分+职位津贴就是月薪总额减掉全勤/减掉基本工资/减掉社保补贴+全勤是月薪总额/26天制相当一天工资) 这样计算合理?
请教老师:企业所得税年度申报→一、工资薪金支出→账载金额处的空是填实发工资的累计数还是应发工资的累计数?谢谢
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借库存商品一暂估入库 贷应付账款
请问暂估的金额跟发票金额一样么
一致的呢
先冲销暂估 借:借库存商品一暂估入库 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 然后根据发票写分录 借库存商品一暂估入库 贷应付账款
11月付了一半款,到12月款项全结清,怎么做
借:应付账款 贷:银行存款 一样的写分录 金额不一样
冲暂估还是从前面说的借库存商品暂估贷应付账款?然后做一笔库存商品正式入库的分录?那我前面商品已经全部售出结转了成本,该怎么办?
暂估金额跟发票金额一致 成本可以不动
这样做对不?好像错了,因为钱已经结清
这样写正确的啊 贷方红字跟蓝字抵消了 为零
损益都不用调是吧?
损益都不用调 是的
谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师还想问下这样是不是代表清卡成功了?
您看下办税处理 发票状态 锁死日期
是这样的
锁死日期下个月 清卡成功了