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2023年做了一笔赔偿收入是贷方50万元,但是2024年发现金额错误,应该是40万元,那我2023年就多缴税了,我2024年要怎么做分录,比如2023年是做借:应付账款50,贷:营业外收入50,那我2024年红冲的话是要做应付账款,-50,营业外收入-50还是做借应付账款-50.贷方:以前年度损益调整-50呢?

2024-07-18 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-18 11:58

你好, 借以前年度损益调整贷,应付账款10万 直接做这个调整就可以了。

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快账用户4930 追问 2024-07-18 13:21

那我之前2023年多交的企业所得税要怎么调整

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齐红老师 解答 2024-07-18 13:25

你好,是申请退回来了吗?

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快账用户4930 追问 2024-07-18 14:16

是我之前已经按照错误的交了,现在是不是得借:递延所得税资产1.5万,贷方:以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-07-18 14:19

税法上和会计上有差异的,暂时现在差异才用到递延所得税资产。

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齐红老师 解答 2024-07-18 14:19

这税法上和会计上都应该是一致的。

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相关问题讨论
你好, 借以前年度损益调整贷,应付账款10万 直接做这个调整就可以了。
2024-07-18
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入48.54万, 应交税费—增值税销项6.3万 贷:应收账款  50万
2024-04-23
同学你好 一万结转到利润分配未分配利润
2023-05-22
你好,借方正数就可以。
2021-03-06
可以的,可以这么做的。
2023-09-06
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