你好,计入其他按应付款,支付再走平其他应付
想知道财务的一项结算台账怎么做? 目前的情况,公司是国企,管理城市服务,代收该项服务收到的款项,再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时,会提供资料写上:应收金额、实收金额、差额(这个是政府另外买单,给市民的优惠,不由我司经手)、未结算金额(特殊情况会有部分款项延迟结算,合作单位会给说明的)、扣除(这一块是合作单位收的手续费)、实付金额(合作单位在结算完,扣完手续费才吧余额打给我司)。 为了更准确地反映这笔款项,有做台账,但之前的台账只是简单记录收入支出余额,如果需要更规范的话,台账是否要将应收、差额那些纳进去? 请看图片
村委会委托农业公司做账,现在站在农业公司的角度要做一笔实收资本的账,村委会收到政府补助的钱没有打给农业公司做实收资本,而是直接付了成熟芒果树的租金还有农药,劳务费,现在要求把这些成本费用做进实收资本,以实收资本做进去,想问,这笔账怎么做?是自己种植芒果树
老师,政府给的产业资金,然后选择其中一家合作社代持入股,这个款直接由财政局转入合作社村委会,再由村委会转到合作社,合作社再转入公司,这个款是专门买固定资产不能用他用,这个款转入公司时候怎么做账,算实收资本吗,还是什么专用款
创公司租用村委会的厂房,财政拨款一笔专项资金给村委会用于建厂房,但是财政不给村委会打钱,打给了创公司,创公司如何账务处理呢,代收代付?还是营业外收入呢?
创公司租用村委会的厂房,财政拨款一笔专项资金给村委会用于建厂房,但是财政不给村委会打钱,打给了创公司,创公司如何账务处理呢,代收代付?还是营业外收入呢?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
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