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老师,政府给的产业资金,然后选择其中一家合作社代持入股,这个款直接由财政局转入合作社村委会,再由村委会转到合作社,合作社再转入公司,这个款是专门买固定资产不能用他用,这个款转入公司时候怎么做账,算实收资本吗,还是什么专用款

2022-12-01 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-01 08:16

你好,这个款是专门买固定资产不能用他用,根据你的描述,应当计入 专项应付款 

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快账用户6874 追问 2022-12-01 08:17

可是这个合作社已经通过工商登记作为最大股东了,占股55%,资金55万转进来的款可以做专用吗?这个合作社不是政府款,对于工商就是正常的入股资金

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齐红老师 解答 2022-12-01 08:18

你好,到底是入股资金,还是专款专用的款项呢?

你好,到底是入股资金,还是专款专用的款项呢?
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快账用户6874 追问 2022-12-01 08:45

明面是入股资金,就是工商登记是入股实际专项资金

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齐红老师 解答 2022-12-01 08:46

你好 如果是入股资金,计入  实收资本 专款专用的,计入 专项应付款 

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快账用户6874 追问 2022-12-01 08:52

我知道这么记呀,问题现在我这种情况有点复杂,要以哪个为准

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齐红老师 解答 2022-12-01 08:53

你好 如果是入股资金,计入  实收资本 如果是专款专用的,计入 专项应付款  是哪种情况,就计入相应科目就是了 

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你好,这个款是专门买固定资产不能用他用,根据你的描述,应当计入 专项应付款 
2022-12-01
借:预付账款/待摊费用(或其他类似科目,根据实际情况确定) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款(或类似科目,用于记录暂收的、需支付给个人的款项) (随后支付给个人时) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款(或之前用于记录暂收款项的科目) (实际退款时) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预付账款/待摊费用(冲销之前预付的款项) 借:银行存款 贷:专项应付款(或其他合适的科目,用于记录专项资金) 借:专项应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款 (支付给个人时) 借:其他应付款 贷:银行存款
2024-06-06
1.借银行贷其他应付款 2.借原材料贷银行存款 3.以你们名义贷款?不是吧
2020-08-19
同学您好,正在解答,请您稍后
2022-11-27
您提出的操作方式是可行的。 在会议开始前,您可以与各代理商提前沟通并制定明确的规则和流程,例如: 1.为每位代理商分配一个独特的编码或标识,要求客户在购买产品时注明所属代理商的编码。 2.建立一个详细的销售记录系统,记录每笔交易的相关信息,包括客户信息、购买产品明细、金额以及所属代理商的标识。 在收到货款后: 1.按照之前制定的编码或标识,统计各代理商的客户款项总额。 2.与各代理商进行核对,确保数据的准确性。 3.出具委托代理收款的相关文件,明确双方的权利和义务。 4.将各代理商应得的款项按时、准确地支付给他们。 这样的操作方式可以在一定程度上减少混乱和错误,保证资金的清晰流向和分配。 另外,为了避免后续可能出现的纠纷,您还可以与代理商签订详细的合作协议,明确在代收货款过程中的各项责任和义务。 例如,某代理商的编码为“AG01”,客户在购买时注明该编码,销售记录系统就能够快速识别并统计该代理商的销售款项。
2024-07-09
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