可以,那样做的,没问题的
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
请问苗木种植租赁设备,我记入了管理费用,分摊成本的时候我可不可以做借生产成本,贷管理费用,结转的时候做,借主营业务成本贷生产成本这样
老师您好,我家是工程机械租赁个体,长期待摊费用,租赁费,摊销时借记主营业务成本可以吗,还是管理费用
老师,以前做了借管理费用 贷长期待摊费用 可不可以 做个凭证 借主营业务成本 贷管理费用-专利实施许可费 把他们都调一下呀 以后能不能直接做借主营业务成本 贷长期待摊费用呀?
老师,工厂建厂未营业 产生的开办费 可以直接做进长期待摊费用吗?后期生产开始了,有收入再分期到管理费用-开办费, 未营业(发生招待费用) 借:长期待摊费用 贷:银行存款 开始经营生产有收入了 借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
做个凭证 借主营业务成本 贷管理费用-专利实施许可费 行吗? 这个调整的凭证让着么做吗? 摘要写什么?
摘要就写调账,就可以了