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老师,我买材料,已付预付款,但是没有发票,货已到,但是发票这个月不一定能到,我怎么做分录

2024-07-13 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-13 16:50

  暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计

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快账用户2887 追问 2024-07-13 18:31

那我应该先做支付货款,在做暂估入库?

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快账用户2887 追问 2024-07-13 18:48

老师,我不大明白 ,我暂估入库后,用估算值生产,等反冲完,在按照正确的发票入库,那之前已到的材料也就直接消耗掉了吗

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齐红老师 解答 2024-07-13 19:14

暂估的原材料正常领用转生产成本

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  暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
2024-07-13
您好,借应付账款,贷银行存款,借原材料,贷应付账款暂估
2022-08-28
你好,借预付账款,贷银行存款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款,
2021-02-15
同学你好 这个月月末 借,预付账款 贷,银行存款 借,原材料一暂估 贷,预付账款一暂估 ; 下月初 借,原材料一暂估;负数 贷,预付账款一暂估 ;负数 然后按发票金额重新入账;
2021-03-16
借:库存商品 增值税-进项 贷:银行存款 应付账款 本月 借:应付账款 贷:银行存款
2024-10-17
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