你好,购买原材料 1.货到,发票未到,未付款。借:原材料,贷:应付账款—暂估 2.货到,发票未到,款已付,借:原材料,贷:应付账款—暂估。借:预付账款,贷:银行存款 3.货未到,发票未到,已付款,借:预付账款,贷:银行存款
买材料,货款已付,发票未到,怎么做分录
1.款未付,货已到,发票未到,2.款已付,发票未到。3.发票已到。每一次的分录怎么做。老师详细写下,并说明一下,谢谢
购买原材料,1.货到,发票未到,未付款。 2.货到,发票未到,款已付, 3.货未到,发票未到,已付款 这3种情况分别怎么做分录,老师帮我详细写下
1货款已付,货未到,发票未到,2货到,发票未到, 3发票收到,这个业务怎怎么做分录
1货款已付,货未到,发票未到,2货到,发票未到, 3发票收到,这个业务怎怎么做分录,老师给我写个详细的
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
发票到了以后分别怎么做分录
你好,购买原材料 1.货到,发票未到,未付款。 借:原材料,贷:应付账款—暂估。 发票到了,借:应付账款—暂估,贷:原材料。 借:原材料,贷:应付账款。 2.货到,发票未到,款已付 借:原材料,贷:应付账款—暂估。 借:预付账款,贷:银行存款 发票到了,借:应付账款—暂估,贷:原材料。 借:原材料,贷:预付账款。 3.货未到,发票未到,已付款 借:预付账款,贷:银行存款。 发票到了,借:原材料,贷:预付账款。