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收到支付的租金退回,应该怎么做账呢,只收到银行单,之前支付的时候是这样做账的:借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款

2024-07-12 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 15:16

你好,对方给你开了附属发票吗?如果是的话,借银行 待预付账款、其他应收款、应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户3290 追问 2024-07-12 15:16

发票没开过来呢

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:17

那就先借银行存款贷预付账款。

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快账用户3290 追问 2024-07-12 15:18

全部金额都放预付?税额呢

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:19

这个税额先不要进项转出,你当时没有收到发票就做了进项吗

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快账用户3290 追问 2024-07-12 15:21

收到了才做的,那我把价税合计的金额都放在预付账款,等收到红冲票怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:23

收到了之后,借其他应收款、贷、预付账款、应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户3290 追问 2024-07-12 15:28

收到红冲发票了,为什么要借方其他应收款呢,而且上笔分录收到租金贷方就是预付款了,现在贷方还是预付,这不是平不了吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:30

你当时做账的时候做了其他应收款。我这里应该是借预付账款 贷应交税费 应交增值税进项转出 其他应收款。 要不你的其他应收款一直在借方有余额的吧。

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:31

借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款 你当时发过来的,做的是这个借方是预付账款和其他应收款。然后,退钱的时候,只写了银行存款和预付 现在都需要把其他应收款和进项冲出来。

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快账用户3290 追问 2024-07-12 15:31

不是的,之前的其他应收只是放押金,预付是租金,现在退款了,其他应收已经平了

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:34

那就借预付账款待应交税费应交增值税进项转出,收到发票,只做这一个。

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快账用户3290 追问 2024-07-12 15:45

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:48

不用客气,工作愉快。

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你好,对方给你开了附属发票吗?如果是的话,借银行 待预付账款、其他应收款、应交税费、应交增值税进项转出。
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你好你们这个是什么业务 ?   
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同学,你好 借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 这个是往来款
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