你好; 你们这个是物业公司吗 ? 是什么业务发生的;才好判断 你这个科目是否合理
1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
物业公司支付自来水公司的水费借其他业务成本贷银行存款 收到水费借银行存款贷其他业务成本应交税费-简易计税是吗
消耗性生物资产需要录入资产卡片吗
老师,请问我的报表这样填写可以吗,如有错误,请帮忙指正,谢谢老师
能在电子税局,财务负责人填为法人吗?
会计交接,新任会计扭曲事实,写交接书跟前任会计询问后没有按照原会计的叙述写报告就让领导签了要调帐,关键是把责任全部都甩给前会计了,现在前会计有没有必要高她诽谤
公司营业执照办理下来前够买的固定资产的发票能够入账吗?因为执照还没办理下来,所以发票是开在个人名下的。
q列是公式得来的数据 109-113未被筛选 公式怎么设置 109-113才不能被公式影响
这个是以20台旧的换了20台新的吗
请问税务系统里这个目录从哪里打印,这个不放在备案单证里,放在退税审核里。为什么备案日期比退税日期早,不是说备案日期在退税日期后15天吗?
正常每月有收款回单老板总是不能按月提供,总会跨月跨年度,像这样应该怎么和老板沟通这个事情
刚成立2个月的公司,老板要求做投资利润表,求模板
微信扫码加老师开通会员
是的 物业公司 小规模企业
你好; 你们是属于代收代付; 还是 赚取了差价的; 才好判断你是否走收入和成本的
代收代付 但是因为分割不了水费给水厂开票,商家要求我们开发票过去,之前不懂,已经开了一部分,所以要转收入
你好; 那你开了 就得做; 收入核算了。 你为啥做的科目做的那么复杂 ;感觉好复杂; 那你借其他应付款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷应付账款
是以前的会计做的 我也是捋了好久 结转成本是不是贷其他应付啊老师
冲应付账款; 前任做的太复杂了。
啥意思 他之前做的账都对冲完了,我不管冲哪笔好像都不对吧
你好; 说明之前的不对哦 ;不然直接去红冲他全部的分录 ;就针对这笔的业务 ;红冲后 ; 按实际的情况去做偶 ;
老师,红冲后应该怎么做分录比较合理呢?
红后;收款做 ; 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷其他业务收入;销项税 ; 支付:借其他业务成本贷银行存款