你好,代扣大脚个人所得税(2000-800)*20%=240,支付1760
老师,我司有个委外退休专家,我们找他咨询药证法规细节,付给他劳务费,500每次,比如我们这次找老师查询了对乙酰氨基酚、奥司他韦、氢化可的松三个药证的法规问题,我们一次性支付老师1500元,请问这种我们在代扣代缴个税的时候,给这位专家申报劳务费,是按一次1500算呢?(这样超800有个税)还是按3个项目3次500算呢?(这样不用承担个税)我看界面上提示的按次的劳务就按次申报,具体怎么理解呢
各位老师大家好,我们是公司,对方是个人,现在购进了一些零件设备,是30000元,然后对方让用私户付款给他,他不开发票进来,但是我们是用公户转账给他,让他到税务局代开发票进来,普票发票,他说税务局要4个点的税点,买卖销售行为,个人代发票,普票还是1个点和税点,这个是全国统一的,还是根据地方而定的老师,请老师们赐教一下,谢谢
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1600元给他啊?
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1760(=2000元–240元个税)给他啊?
老师,您好!我们公司请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,从公司基本户上转钱给专家实际应该转多少钱啊?
报统计局的季报财务状况表,说我们的资产总计增速过高,让我写核实原因,这怎么写?
所得税汇算清缴是花钱让审计报的,这个是调表不调账的吧,我看到我们财务24年12月份的账故意没订,不知道是干嘛? 然后还有24年的财务报表年报也没做,这个也会有影响吗?
老师,我们制造费用很高,我把品质部,仓库,车间管理人员的工资全部做到管理费用说得过去吗
老师 建筑企业 结转成本时一定要走合同成本部这个科目吗?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
哦,老师那收到这张2000元的咨询费发票我该怎么写分录呢?
借管理费用-咨询费2000 贷应付职工薪酬2000 计提个税 借应付复职工薪酬240 贷应交税费-应交个人所得税240 支付借应付复职工薪酬1760 贷银行存款1760
哦,好的!谢谢老师耐心解答!老师,之前我不知道把个税扣了再支付,发生了一个错误,已经从公司基本户上按照开票金额支付了2000元给专家,现在有什么办法补救吗?
这个税款只能我们自己承担了
那我多支出去,这240元该如何做账务处理啊?
也是管理费用,我们承担借管理费用-税金贷银行存款
老师,但是这个240元没有发票啊,进管理费用可以所得税税前扣除吗?
我们代扣代缴有完税凭证
老师的意思是拿这240的完税证明来作为这张凭证的附件对吗?可以喊专家退240元到公司账户上或者喊他再开点发票,不知道这样行不行?
也是可以的,拿240元的费用报销单
哦,如果专家再开多少发票才对啊?我计算不出来哦,老师可以帮忙算一下吗?
直接按照240开具就可以了,
不对啊!(2240–800)*20%=288,2240–288=1952元(实际支付),也不是2000元已经实际支付时钱啊?
这里240是税款,你凑不出来个正好呀
专家开的是咨询费,现在这240元叫他开啥货物名称呢?这240元可以计入借:营业外支出,贷:银行存款吗?
咨询服务费就可以,可以计入营业外支出
老师,现在就是纠结这240元支出没有发票的问题,能否税前扣除啊?
没有发票不可以,本来税金个税企业是不可以扣除