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五月份增值税报表由于填报错误,六月份做更正申报,导致五月份多交增值税80元,附加税五元,在税务局做了抵缴,抵缴六月份增值税款,财务上都是正确的,现在六月份的增值税报表应缴纳增值税,和实际要缴的增值税相差80元,附加税相差五元,请问还需要调六月份报表吗?我的账用调吗?

2024-07-12 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 12:32

你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是 是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做

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快账用户2166 追问 2024-07-12 12:34

我六月份报表已经都报完了,报表和我账是一样的,现在就是我账上的应交税费,和实际要交的税款,有差额,就是上个月多交的,这个月抵缴的金额,85元,这种情况我要调什么吗?还是什么都不用调?

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快账用户2166 追问 2024-07-12 12:36

比如说五月份我应交税费是100元,但是填列报表的时候进项税额少,填了十元,这样导致交了110块钱的税,当时我没发现,六月份的时候发现了做了五月份的报表更正,多交的十块钱用来抵六月份的增值税,六月份报表上增值税,比如90元,做了底角之后,实际只需要交80元,六月份的报表和账上应交税费都是90元,这种情况下,我需不需要调什么?

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齐红老师 解答 2024-07-12 12:43

你这里什么都不需要调整的 因为你账上做的是正确的,你账上和申报表的不一致。

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快账用户2166 追问 2024-07-12 12:44

我六月份的账和六月的申报表是一致的,就是六月申报表上的应交税费和实际要交的税费有差额,就是我五月份多交的,那这个我不用平账吗?

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齐红老师 解答 2024-07-12 12:47

那你5月份的呢?5月份账上和申报的一致吗?

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齐红老师 解答 2024-07-12 12:48

你5月份和你申报表修改了之后是一样的情况下,6月份和你上报表是一致,然后五六月份合计起来是一样,是这个意思吧。

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齐红老师 解答 2024-07-12 12:48

两个月份合计起来是一致的就可以。

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快账用户2166 追问 2024-07-12 12:51

五月份的账和修改后的五月份申报表是一致的,然后六月份的账和六月份的申报表是一致的,现在就是六月份申报表上的应交税额和实际要交的税额,有个差额是85块钱,这种情况下,我就什么都不用调呗,该做什么账做什么账,等到七月份的时候,是不是就账表实际交款数三者都一致了?

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齐红老师 解答 2024-07-12 12:53

是的对的,是这么理解的。

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你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是 是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做
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你好 ; 你去看看 ; 你 这个留底进项税退税 退回来了吗   
2022-07-13
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2024-04-04
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2021-02-22
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