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申报增值税申报表时,税额四舍五入导致,未交增值税贷方余额0.1元,这个如何进行账务处理

2024-07-11 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 18:46

您好,借:应交税金-未交增值税 0.1 贷:主营业务收入 0.1 销售款就是在增值税和收入之间分配的,不是这个就是那个

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快账用户3478 追问 2024-07-11 18:50

如果是2023年产生的呢

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:56

您好,2023年一角钱也是这个分录,不影响什么,

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快账用户3478 追问 2024-07-11 19:03

那报表跟账务上岂不是差了1分钱

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快账用户3478 追问 2024-07-11 19:05

如果收入账上跟报表差了几分应该怎么调整,

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:27

您好,我们现在不是把账调得和报表一样的么,

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您好,借:应交税金-未交增值税 0.1 贷:主营业务收入 0.1 销售款就是在增值税和收入之间分配的,不是这个就是那个
2024-07-11
你好        进项税抵扣了32.83  那你们实际有发生这个业务吗? 你们去申报 了进项税 那么说明你们有这个业务 才会去认证的 。 况且认证了 也会是转出未交增值税借方会有余额 怎么会跑去贷方去了。 你们是不是账务处理的不对导致的。     
2020-11-06
同学您好 可以两种选择方式 第一是去税务大厅更正第四季度的申报表 第二是报备当地主管税务机关在本期进行实际填写
2024-04-03
您好 借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2020-11-06
你好,按照申报表的可以 你帐上做多了红冲 少做了补计提
2024-02-01
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