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老师 计提的费用 现在开进来发票了 怎么做分录 还有进项税 和计提的数字也不一样

2024-07-10 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 17:06

你好!这个你计提的时候如何做的分录

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快账用户8674 追问 2024-07-10 17:06

借销售费用贷应付

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齐红老师 解答 2024-07-10 17:08

你现在是有要抵扣的发票的话,你可以红字冲减之前的,然后再按发票重新做。

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你好!这个你计提的时候如何做的分录
2024-07-10
你好,你如果想简单一点就直接 借应交税费,应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整。
2025-01-02
你好,借应交税费、应交增值税加计扣除,,贷营业外收入,
2022-11-20
你好,有具体的提示吗?
2024-02-22
我上个月底没有计提也没有结转,现在怎么办,上个月底不是没有计提和结转吗老师 这个月可以补计提的。 11月开的销项票,我12月初认证的进项用来抵扣,这样不可以吗? 进项票在申报期前均可以认证的
2020-12-22
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