对,就是看看你和你认证的还有和你销售的金额是否一致。
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确? 这个怎么处理
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确? 老师这是什么情况
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过?请确认是否申报?这个什么意思呢
印花税税源采集时提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确?,是什么意思呢?
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是含税还是不含税
是按照不是含税金额来填的。
我是那样填的 还是有这个提示
那如果你填的没错,那就没问题。
那怎么会出现这个提示呢
他这个就是新系统都会有这个提示。
我申报了几家企业 就这家企业显示这个
那你填写的数据都是一样的吗?
有家企业我只按销售收入申报印花税也没有出现这个呀
那有可能就是系统的问题了。
哎 好纠结 我该怎么申报这个印花税
你就按照你正常的申报就可以。
按不含税进销项合计申报?
对,按照不含税的申报就行。
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!