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印花税税源采集时提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确?,是什么意思呢?

2024-07-08 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-08 14:57

你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。

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快账用户1202 追问 2024-07-08 14:58

需要理会吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 15:01

你好,你自己核对一下的,没有手机的话可以忽略

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快账用户1202 追问 2024-07-08 15:02

没有手机是什么意思?

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齐红老师 解答 2024-07-08 15:03

没有少申报 刚才写错了。

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快账用户1202 追问 2024-07-08 15:04

他这个意思是要填销项-进项的金额吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 15:04

你好,我的意思是销项加进项。

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快账用户1202 追问 2024-07-08 15:05

单独填销项不含税金额不行吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 15:06

你好,购入的也得需要缴纳的

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快账用户1202 追问 2024-07-08 15:07

购入的是指我对应销项发票的进项,还是指所有的进项?

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齐红老师 解答 2024-07-08 15:09

你好,不管是成本还是费用,只要有符合印花税税目的都需要交

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你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。
2024-07-08
你好,你的申报系统和平台统计的有差额
2024-04-02
您好,这个的话,你是不是,有一些采购啥的,没申报啊那些
2024-07-12
你好,那个只是个提示,数据确定是申报准确直接提交就行
2024-07-13
你好,不用管,直接申报就可以
2024-07-10
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