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老师,您好,我是小规模纳税人,2023年客户打的房租款,当时说不要发票,就按1%增值税税率计算申报无票收入了,2024年客户又说要发票,在2024年5月份开票了,而且增值税税率是5%,现在应该怎么做账务处理,具体的思路怎么做呢

2024-07-08 23:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 00:58

你好,更正23年无票收入纳税申报表。按5%做纳税申报表更正

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快账用户8717 追问 2024-07-09 06:45

账务上怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-07-09 07:21

你是企业会计准则?

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快账用户8717 追问 2024-07-09 07:35

会计制度

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齐红老师 解答 2024-07-09 08:11

原分录红字冲回 借应收账款(红字),贷未分配利润(红字),应交税费应交增值税1%(红字) 再补充 借应收账款,贷未分配利润,应交税费应交增值税5%

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相关问题讨论
你好,更正23年无票收入纳税申报表。按5%做纳税申报表更正
2024-07-09
你好!这个你要去找管理员,看他的要求,不然你容易重复交税
2022-06-15
你好,红冲你的无票收入,在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数
2022-07-01
直接把多出来的红冲一下就可以了。
2020-10-30
借银行贷以前年度损益调整,应交税费 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-08-26
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