我要办税---综合信息报告---资格信息报告---小规模转一般纳税人 点击继续办理。 进入“小规模转一般纳税人转界面后---点击“下一步”确定进入“预览提交”界面,检查无误点击“提交”完成
【2019年·简答题】某公司于2018年5月22日完成上年度企业所得税汇算清缴,办理了纳税申报并缴纳税款入库。2020年4月发现2017年度企业所得税汇算清缴时因计算错误多缴50万元,在2020年4月18日向主管税务机关提出退还多缴税款申请。主管税务机关认为这部分税款属于2017年度的税款,已超过法律规定的退还期限,决定不予退还,于2020年4月25日制作相关文书,并在2020年4月26日送达该公司签收。多缴税款可以退还。纳税人超过应纳税额缴纳的税款,纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息(请问就这题3年内的日期到底是怎么样算的,请帮忙详细把第一年到第三年的期限具体列一下谢谢老师
11【多选题】 以下关于增值税一般纳税人和小规模纳税人划分的规定,表述正确的有( )。 A个体工商户不需要办理增值税一般纳税人资格登记 B年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人不得办理一般纳税人资格登记 C年应税销售额是指纳税人从 1 月 1 日到 12 月 31 日的度销售额 D年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业,不能办理一般纳税人资格登记 E销售服务有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算
老师,我们是小规模纳税人,理论上收入是先进到古城账户,然后再由对方打到我们。但现在我们一直是自收银,现在要和古城景区的财务上过账,从2022年1月截止到7月的数据,然后对方三个工作日再返回我们公户。报预算时,关于过账的预算事项怎么写比较官方?在一个写请示的话,怎么写比较好
【乐清市税务局】【关于个税年度汇算专属办理时间的温馨提醒】尊敬的纳税人:浙江贸易有限公司,您好!2023年度个税综合所得年度汇算即将开始。为便于纳税人高效便捷错峰完成个税汇算,已为贵单位设定专属办理期,时间为3月21日至5月17日。现请贵单位协助税务部门做好以下工作: 一、协助通知贵单位员工提前下载注册个税APP,并检查身份证件、手机号、银行账号等关键信息是否正确,如信息有误请及时更正。 二、提前告知贵单位员工在专属时间办理汇算,届时税务部门将主动与您单位对接辅导。如确需在3月1日-3月20日办理年度汇算的,请提醒员工在个税APP先办理预约。感谢您对税收工作的理解和支持!这是什么意思
能答的来谢谢。之前是小规模个体工商户,7月5日接到税局通知截止7月31日办理一般纳税人(辅导期)。现在企业要操作?那7月的税怎么算?
老师,光伏安装服务公司的主营业务收入大部分是安装费,业务提成费,要做成本结转怎么做呢?
你好老师,我公司经营范围上有劳务这一项,给对方公司开发票,问我们有没有劳务资质,劳务资质就是哪个证书?
老师,我们只是一个111间房, 单间430左右的酒店,资产长摊3千多万,这意味着近10年都盈利不了,一直亏损 房租38万,工资社保28万,能耗8万,管理费20万,其他杂七杂八2-3万, 现在资产长摊3千多万,负债3千多万,注册资本实收资本200万, 老师,我们这种状态怎么调,避免风险啊?
老师,母公司 A实投了1000万给B公司,B公司没有盈利,因为实收资本,所有者权益有380万,现转30%给C公司,以30元转,然后A公司以380×0.3=114万申报收入,这样的方案可以吗?有税务风险吗?
出纳做工资表,财务经理审核报销单和工资表应由谁找公司总经理和董事长审批,是出纳还是财务经理?
请问这个进口消费税是怎么计算出来的
老师,公司收到个人交的摊位保证金如何做账,以后得退还这笔钱
请问老师,检验技术服务费期限是一年,我能按一年摊销服务费吗
外贸公司申请出口退税要在每个月申报期内吗?
老师,公司收到个人交的摊位保证金如何做账
辅导期纳税人当月认证了,当月抵扣不了增值税的销项税额,按照这个来交增值税。
提交之后呢?怎么办?7月税是小规模还是一般纳税人?7月要怎么交税
他有要求你们生效时间吗?
必须是在7月份生效,如果是的话,你7月份有没有开收入?尽量的不要开收入。你在7月份勾选,然后在8月份确认。你8月份开的发票可以用7月份勾选的这些来抵扣。
单位所有销售都是面对饭店,都不开增值税发票 专票普票都不开。但是7月销售,只是不开票这怎么办
不开发票先做预收账款
都是晚了一个月开,然后你问一下你税务局那边辅导期是几个月?
辅导期是什么概念?不懂啊,和一般纳税人有什么区别,账务上需要注意什么
哦,就是辅导期你认证了不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以。一般比对通过就是第二个月才能抵扣。你7月份认证的发票不能再申报7月份的增值税抵扣,抵8月份才能抵扣。就是所属期8月份。这个7月份也是所属期7月份。
就是如果必须7月变一般纳税人辅导期,7月收到的进项票我在8月抵扣勾选了但是也不能抵扣7月的销项,需要税局比对过才能抵也就是能抵8月销项。
是的,对的,是这么做的。