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老师好,小规模纳税人补开以前年度发票,并一齐补交了相应年度的增值税等税金和滞纳金,相关的分录怎么做

2024-07-04 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 15:47

你好 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,营业外支出—滞纳金,贷:银行存款  

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快账用户7186 追问 2024-07-04 15:57

补的都是以前年度的发票,增值税报表等已改,还做主营收吗?

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齐红老师 解答 2024-07-04 15:58

你好,补开以前年度发票,这个就需要做收入处理的

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快账用户7186 追问 2024-07-04 16:26

不需要改利润分配或者以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2024-07-04 16:43

你好,不需要的,因为你发票是今年开具的

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快账用户7186 追问 2024-07-04 16:46

但是收入是以前年度的,以前年度所有报表都要改的

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齐红老师 解答 2024-07-04 16:46

你好,你发票是今年开具,而不是以前年度开具 忘记确认了收入啊  发票是今年开具,那今年就是正常做收入分录的

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快账用户7186 追问 2024-07-04 16:55

那为什么税局要求该以前年度报表?

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齐红老师 解答 2024-07-04 18:30

你好,那就需要问税局方面,才知道为什么的。 1,如果是以前年度开具发票忘记入账了,是修改以前年度报表 2,现在是补开发票,今年开具的发票,就应当今年确认收入才是的 

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快账用户7186 追问 2024-07-04 19:10

税局说是22年应该确认的收入没有确认,以前年度的增值税应该补交,现在报表已经改了,分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-07-04 19:45

你好,根据你的描述,就是这样做分录啊  借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,营业外支出—滞纳金,贷:银行存款  

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快账用户7186 追问 2024-07-05 11:06

收入也要算进以前年度,以前的财务报表都要改,那主营收不是重复了吗?还有缴纳的增值税也属于以前年度的,做在本期也是重复的。有点迷糊了。

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齐红老师 解答 2024-07-05 11:07

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容
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快账用户7186 追问 2024-07-05 11:12

以前年度产生的收入,没有确认和申报,现在税局要求开票,要求补交税款,并要求改以前年度报表,税款已补交,在这样的情况下还是做主营收?

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齐红老师 解答 2024-07-05 11:13

你好,以前年度产生的收入,现在开具发票,就是现在做主营业务收入的

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快账用户7186 追问 2024-07-05 13:49

做主营收入后是不是要计算企业所得税,本期开票是22-23年度的,金额较大,如果主营收算在本期不是要交企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2024-07-05 13:51

你好,如果有利润,就需要计算企业所得税的 

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快账用户7186 追问 2024-07-05 14:23

老师,本期开的收入税局是要求算进以前年度属期内的,如果本期还算主营收,岂不是重复了,难道不是用以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2024-07-05 14:24

你好,这个没有重复,总共也就是确认了一次收入 你今年开具的收入发票,是不应当 计入   以前年度损益调整   科目核算的

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你好 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,营业外支出—滞纳金,贷:银行存款  
2024-07-04
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出—滞纳金, 贷:银行存款
2022-01-10
你好,所以前年都损益调整的,借应收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税。
2024-07-05
你好,这个附加税之前有计提吗? 缴纳是这样做分录 借;应交税费——附加税,营业外支出(滞纳金),贷;银行存款 如果没有计提,需要补计提 借;以前年度损益调整,贷;应交税费——附加税
2019-12-28
你好。先计提借以前年度损益调整贷应交税费。然后交纳的时候借应交税费,以前年度损益调整。 贷银行存款。 滞纳金和罚款是计入以前年度调整的,因为它是跨年了。 然后当年的业务这样处理,先计提借税金及附加贷应交税费。 支付的时候借应交税费,营业外支出贷银行存款。
2023-06-30
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