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小规模公司,如果这个季度红冲了一张上个季度的发票,导致这个季度的开出发票是个负数,那增值税报表和企业所得税报表,就按照这个负数填吗?

2024-07-01 21:46
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齐红老师

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2024-07-01 21:46

您好 增值税报表和企业所得税报表,就按照这个负数填 是的

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您好 增值税报表和企业所得税报表,就按照这个负数填 是的
2024-07-01
同学,你好 按照负数填写,如果申报不通过,需要去税务局大厅申报
2023-07-04
你好,5万的负数在第10行里面填写, 然后服务类的开的是1%的专票的,在第一行和第二行里面填写。
2024-07-08
你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0才可以申报(因为收入负数是无法完成申报的) 所以是按0填写申报 
2023-07-15
免税销售额不能填写负数,你们这个没有开票只有这一张红票吗
2021-10-19
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