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建筑施工企业,6月份外地项目开票没有在6月跨区域预缴,而是今天7.1号跨区域预缴申报缴纳了税款所属期为6月,那在6月份只做开票相关的分录吗?预缴分录做到几月份?增值税申报的时候这个预缴应当填附表吗?

2024-07-01 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-01 12:55

对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。

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快账用户5156 追问 2024-07-01 13:02

那6月底转出未交增值税=销项-进项,7月份预缴的分录是不是就应该借:未交增值税,贷:其他应付款或银行存款

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齐红老师 解答 2024-07-01 13:02

借应交税费预交增值税贷,银行存款 借未交增值税贷预交增值

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对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
2024-07-01
您好,是先预交税款,然后在机构所在地申报纳税。
2022-01-13
你好同学,咱这个分录的话进行抵减,嗯,咱就是正常计提就行,正常计提了,比如说一般纳税人,我们就借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。 附加税的话,就是借税金及附加贷应交税费。
2022-09-29
你好,你在3月10日才在外地预缴,数据可能还没传回,正常的。你明天再试一下。一般都可以的
2021-03-12
您好 应该在异地预交的 不然到时候工程所在地税务局也会找您的
2024-05-10
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