分红之前转让,但是有盈利的未分配利润有金额的需要交个税,就和正常的转让一样,溢价的话还需要交一部分税
C有限责任公司中,80%股权为A有限公司,20%股权为B自然人股东。现在的20%股权平价转让给A公司,由A公司帐户汇款给B,请问A公司分录是什么呢?B需要教多少个税?
想问下,公司股东a把持有的股权转让给股东b,这部分出资额是100万,那这个股权转让的行为需要缴纳什么税?
老师,您好,那个我公司两个股东AB,A股东把自己的股份转给B股东,现在变成B的独资公司,那个转让股权AB分别需要交什么税呢?
老师请问,我们新开了一个公司股东a没有实缴,目前公司也还没正式经营,股东a要退出把股权转让给股东b,需要缴纳个税吗?
老师你好,我想请教个问题,b公司法人把自己股份转让给a公司,a公司收到分红后把钱付给了b公司的法人银行备注支付股权转让款,该如何做账呢?
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
分红之前转让,但是有盈利的未分配利润有金额的需要交个是什么意思呢?他自己转让给自己的公司是平价转让,不用缴税吧
你好,投资100转让100,但是企业未分配利润有一余额的,这个需要按照未分配利润乘以股权转让比例乘以20%交个税。
如果未分配利润如果是负数转让的时候就不用缴税了吧
是的,对的,只需要交印花税,双方都需要交。
老师,还有个疑问,就是资产负债表的未分配利润为正数,但是前期还有未弥补的亏损,请问A转让股权还需要缴纳个人所得税吗?
未分配利润乘以转让比例乘以20%。
没有看明白呢?您的意思是要交?账面是正数,但是申报表还要弥补亏损呢,就是还分不了红
需要交,按照这个来交,怎么算不出来他转让的比例是多少?你说具体的数字,我给你算。 什么 亏损?未分配利润期末余额已经包含了以前年度的亏损了。
这个未分配利润是从开业到现在盈利呀,已经包含了亏损,还弥补什么?他又不是交企业所得税,怎么弥补?
那为什么我申报表可以结转的以前年度亏损金额和未分配利润的期末余额不等呢?
一个是税法利润,一个是会计利润。我给你举个简单的例子吧,你有招待费,招待费必须纳税调增,税法上允许抵扣,只能按收入的5‰,发生额的60%,但是你账上不用动,账上还是这些,所以它两个就会不一致 你税法上有调增调减的业务