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员工报销1680住宿费,给的住宿发票2460,能否用对公账户给予报销《发票无法重新开具》

2024-06-26 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 13:09

您好,可以的,借:管理费用-差旅费 1680-进项金额 进项税(专票上金额) 贷:银行1680

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快账用户5848 追问 2024-06-26 13:23

发票2460,实际1680,我自己手算进项税额吗?

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齐红老师 解答 2024-06-26 13:25

您好,这是专票么,抄发票上面的进项税,这些我们都能勾选到呀

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快账用户5848 追问 2024-06-26 13:28

为什么抄发票?发票2480,税率204.77,员工实际只报1680《价格合计》

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齐红老师 解答 2024-06-26 13:30

您好,我知道只报1680,把进项都抵用了不香么 借:管理费用-差旅费 1680-204.77   进项税204.77  贷:银行1680

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您好,可以的,借:管理费用-差旅费 1680-进项金额 进项税(专票上金额) 贷:银行1680
2024-06-26
同学你好 可以的 这个没事,是正常业务
2021-04-15
你好用的,你可以差额放到营业外收入,进项就可以全额抵扣。
2022-09-15
你好,开个人抬头的话是不能入账的。
2022-02-23
你好 可以这样处理的  看实际 没付款呢直接转酒店  员工付了就给员工报销 
2022-05-12
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