您好,可以的,借:管理费用-差旅费 1680-进项金额 进项税(专票上金额) 贷:银行1680
老师,私人住宅的物业费可以开公司发票吗?公司给员工提供的住宿,物业费可以报销的
员工出差费用超过公司报销标准,(例公司报销住宿费标准300元,员工住380酒店,开发票是380元的)我公司只按标准报给员工300元,那进项税如何抵扣?需要重新开发票吗?
员工出差报销住宿费,项目是开的住宿服务,但是对方公司是某洗浴中心,这样子的发票能报销吗?公司规定严格,任何娱乐活动都不能报销,洗浴中心有点敏感
员工出差报销住宿费,项目是开的住宿服务,但是对方公司是某洗浴中心,这样子的发票能报销吗?公司规定严格,任何娱乐活动都不能报销,洗浴中心有点敏感
员工报销1680住宿费,给的住宿发票2460,能否用对公账户给予报销《发票无法重新开具》
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
发票2460,实际1680,我自己手算进项税额吗?
您好,这是专票么,抄发票上面的进项税,这些我们都能勾选到呀
为什么抄发票?发票2480,税率204.77,员工实际只报1680《价格合计》
您好,我知道只报1680,把进项都抵用了不香么 借:管理费用-差旅费 1680-204.77 进项税204.77 贷:银行1680