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老师,问您一个问题,我们公司给小区业主加装电梯,收业主的钱, 借:银行存款 贷:应收账款--业主名称 工程完工了,开销售票是开给小区业主委员会 借:应付账款-✕✕业主委员会 贷:主营业务收入 应交税费—增-销 以上业务处理正确吧 但往来应付账款是没法抵消的啊,这个怎么处理

2024-06-24 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 10:50

您好,收钱也贷记 应付账款-✕✕业主委员会,这样就平了,

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快账用户4564 追问 2024-06-24 10:57

老师,收的钱是一家家的业主,当时收钱是挂的也是业主名称在账上

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齐红老师 解答 2024-06-24 11:03

您好,明白 ,那我们为啥开票给业委会呀,签三方代收代付协议 ,把  应付账款-✕✕业主委员会   和   应收账款--业主名称  对冲平

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快账用户4564 追问 2024-06-24 12:21

似乎需要对冲,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-06-24 12:28

是的是的,对冲后就平了,规范的话要有三方代收代付协议

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您好,收钱也贷记 应付账款-✕✕业主委员会,这样就平了,
2024-06-24
这个支付给对方那这个对方有开发票给你们吗,借应付账款,贷银行,开发票做成本借工程施工,贷应付账款,这样,
2021-02-20
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
同学,你好 嗯嗯,分录是对的
2021-11-21
同学,你好 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-12-30
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