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老师您好!请问送给客户的商品,没有开到同一张发票上,视同销售,怎么进行账务处理? 借:应收账款_未开票 贷:主营业务收入 应交税费_增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:营业外支出 贷:应收账款(未开票) 这样做对吗?可是这样做最后会减少利润,在汇算时做纳税调增?

2021-11-21 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-21 09:08

同学,你好 嗯嗯,分录是对的

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快账用户2993 追问 2021-11-21 09:11

什么情况下做如下分录: 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-增值税(销项) 麻烦老师解答一下,两者区别?

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齐红老师 解答 2021-11-21 09:16

同学,你好 买来的库存商品,最后送给客户,客户给你开具发票

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同学,你好 嗯嗯,分录是对的
2021-11-21
建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-08-29
你好!可以这样处理,但是最后的分录借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本 时什么意思?发出商品金额就是你们采购商品的进价不应该有差额
2020-09-16
你好,这种情况只能是这样处理了 
2021-09-16
您好,您的分录没问题
2022-01-13
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