你好,这个还是需要缴纳的。
2020年我公司与南网公司发生了业务往来,合同已经签订完毕,广告牌也已经装订好在使用了,由于南网公司申请付款需要到他们自己的供应链网站上填写本公司的个人信息,但是我们公司的信息一直未审核通过,所以一直在2020年未处理该笔款项,今年我们继续和他们收取款项,南网财务称跨年费用不给予结款,要承担风险。我想请问一下老师,结算跨年费用需要承担什么风险?跨年费用不给予结款这样说的说明合理吗?(当然我知道每个公司有每个公司的制度)
老师好!我们是建筑装修公司,人工费是直接发工资好呢?还是去劳务公司,让劳务公司派人施工好呢?这两者用工有啥要求和区别?还有,我上网查劳务公司是通过企业向劳动者提供劳务信息,收取一定的劳务中介费。劳务派遣是和劳动者签订劳动合同,代扣代缴个税,缴纳社保。用工人数小于等于建筑公司用工人数的10%。看完解释我不明白了,总是听说去劳务公司开票,但是劳务公司都不缴纳社保和代扣个税。请老师解答下
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录2、请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录3、计算火车票可以抵扣的增值税4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税5、按照现有进项发票,博新公司需要缴纳的增值税是多少
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
没有合同按单据,单据指的是什么
就是按照保险费的发票申报
保险费发票上含有车船使用税,也将其计入一同缴纳吗
不是,就是单纯按照保险费的金额申报就行。
商险和强险发票上的不含税金额的千分之一缴纳吗?
对的,就是这么计算的呢。
老师,公司车辆已购买很多年,自从购买车辆以来,均未交过车辆保险印花税,所以现在需要将所有漏交的财产保险合同印花税都进行补缴吗
对,正规来说肯定是这么做是最合适的。
老师,保险公司收保费的时候是不是存在代扣印花税了呢
没有,保险公司没有代扣印花税
老师,现在将以前年度补缴的这部分印花税,下月申报的时候可以按次申报上吗,因为税务局未增加“财产保险合同”税目,所以只能按次申报
对,这个只能是按次申报就成
公司车辆4台,是按每台车10年期间的印花税申报,还是所有车辆一个保费金额进行申报,以前没有操作过
对,没错,这个金额填到一起就可以了。
其中一台车辆对外出租,发生的保费由对方承担,这部分就不用管了吧
对,这个部分你们就不用管了。
对方负担的保险费,他们是不是不能进行税前扣除,同时取得的保险费专票是不是也不能抵扣呢
对,因为租赁的是不能在对方的费用里面扣除。