咨询
Q

老师您好!请问老师5月份增值税期末留底税额:2075元,怎么做账?分录怎么写?

2024-06-17 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 17:25

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

头像
快账用户8145 追问 2024-06-17 17:29

老师,应交税费等于0,可以不做分录对吗?

头像
快账用户8145 追问 2024-06-17 17:31

错了,不好意思老师,期末有留底退税,应交税费就是小于0,对吗?

头像
快账用户8145 追问 2024-06-17 17:32

又错了,是期末有留底税额,不是退税

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 17:32

是的,有留抵税就是小于0,不需要做分录

头像
快账用户8145 追问 2024-06-17 17:33

老师,期末有留底税额,就是应交税费小于0对吗?

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 17:34

是的,应交税费-增值税的余额就小于0

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-06-17
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-06-26
借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
2022-05-10
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-01-07
同学你好,是进项大于销项了么?
2021-03-26
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×