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你好,老师,请问劳务派遣公司开差额票应该怎么入账

2025-04-30 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-30 16:13

收到款 借:银行存款 贷:应收账款
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税

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快账用户1276 追问 2025-04-30 16:14

那收入是不是应该入差额后的收入?差额部分是不是应该做成本?

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齐红老师 解答 2025-04-30 16:17

不是,按发票上金额确认收入。
转发工资 借:主营业务成本 贷:银行存款

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快账用户1276 追问 2025-04-30 16:22

收入是按发票上面的金额?然后差额记入成本是吗?

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齐红老师 解答 2025-04-30 16:23

是,收入是按发票上面的金额, 差额记入成本

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2025-04-30
你好,开票方式: 目前差额征税的劳务派遣服务有2种开票方式: 一种是开差额征税的发票,税率显示*号,税额按照差额纳税方式、税率5%计算出的金额(可以选择开专票也可以选择开普票). 另一种是开2张票,劳务派遣公司的管理费部分开税率5%的发票、税额显示为不含税金额*5%(可以选择开专票也可以选择开普票);工资社保部分不需要纳税,开具税率5%的发票、税额显示为不含税金额*5%(只能开普票).
2022-01-07
根据政策规定,纳税人选择差额纳税的,以取得的全部价款和价外费用,扣除代工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。具体开票流程如下: 第一步,在发票填开界面点击左上角的“差额”按钮。 第二步,在弹出的“输入扣除额”窗口,输入扣除额,点击“确认”按钮。 第三步,在票面中录入购销方信息、商品名称、单价和数量,系统自动计算税额和金额。 第四步,打印发票;发票打印后备注栏将自动打印“差额征税”字样,“税率”栏自动打印“***”; 举例,企业收到劳务派遣收入100000元(不含税金额95238.09元,税额4761.90元),扣除代支付工资、五险一金合计90000元,差额开具发票显示价税合计100000万元,税额计算为:(100000-90000)/1.05*5%=476.19元。 注意事项: ① 系统不支持差额征税与正常开票(非差额征税)混开功能。 ② 差额征税的商品明细只能开具一行。 ③ 支持折扣功能,但要先录入扣除额再添加商品和折扣行。 ④ 税率为“减按1.5%计算”的商品不能差额征收。 具体增值税申报流程: 1、将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,劳务派遣公司适用5%征收率简易办法征收增值税,填列在第5栏。 ① 将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额100000填入“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。 ② 将本期产生的差额扣除的支付工资、五险一金合计90000元填入2、3列中即是“本期发生额”“本期应扣除金额”,如上期无余额则本期实际扣除金额第五列也应填写90000元。 2、将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》 ① 将不含税金额95238.09元,税额4761.90元,填入9b的第1列,第二列自动生产,价税合计100000元。 ② 将90000元填入9b的第12列,系统将自动换算出13列含税(免税)销售额10000元,14列销项(应纳)税额476.19元。 3、返回至增值税纳税申报表,数据将自动传输至第五栏“(二)按简易办法计税销售额”9523.81元,第11栏“销项税额476.19元”,点击保存即可完成申报。 备注:选择按照5%征收率简易办法计税,取得的增值税专用发票对应进行税额不得抵扣!
2022-03-21
电子事务局里面选择特定业务劳务派遣,然后选择差额开票,差额征税。
2025-02-27
同学好 接受劳务派遣方凭劳动派遣单位收到款项出具的劳务发票入管理费用(或销售、营业费用)-劳务费会计科目
2022-10-18
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