朋友您好,来了来了,感谢信任
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
我在一个个体户经营的餐馆消费后,收到一份抬头为个体户法人代表姓名的发票,而不是个体户工商注册名称的发票,这份发票合规吗?
老师好,请问4.1号汇算清缴时去年工资没发完,现在发完了,只需要改汇算清缴表别的不改吗?改了后就退税了。如果是有1万元今年6月份才发完,那这1万元怎么发完了怎么处理申报?已经调增交税了,发完后再怎么处理?
个体工商户在什么情况下可以开0税率的发票啊
2024年的利润表中第31行所得税费用的数据在年度汇算清缴的主表的哪一行填上?
老师,24年用到了以前年度调整科目,还支付了股东 分红,请问在汇算清缴的时候应该要注意些什么?
公司2022年研发费用加计扣除不太符合扣除标准,现在要更正申报表做调出。请问具体怎么调出呢?需要填写那张表呢
固定资产折旧汇算清缴,去年有出售固定资产,汇算清缴固定资产原值,需要加上处理掉的吗?
软硬件加密狗一般是什么商品和税收分类编码?
老师,这之前暂估主营业务成本,后来暂估的库存商品,我冲的时候怎么冲
还是那个问题,咋对呢?看应收账款的余额呢吗
是的,您先导应收账款科目余额表,把显示核算明细项目勾上,看哪些客户是应收账款借方余额,这是欠公司购车款的
老师,它这个房租没有发票,怎么不在摘要上写上无票呢?
朋友您好,他们可能有表格另外管理,或者他们想不规范操作,悄悄把无票费用也税前扣除
如果是摘要备注了无票,是不是就不能税前扣除了老师
他们没有另外做表格
您好,摘要备注了无票,只是方便自已汇缴时取数,他们就是想偷偷税前扣除的
老师,我刚才问了,他们说,是无票不入账的,
如果是摘要备注了无票,是不是就不能税前扣除了老师?我问这个问题
老师在吗?是看应收账款的本期合计还是本年累计呢
哦哦,他们明明入账了管理费用(他们自已糊涂的) 2.对的,标了无票就不会忘记在年度汇缴调增 3.是看余额,不是看发生额
老师,它这个余额有本期合计有本年累计,看哪个余额
您好,372400就是截止目前欠我们的钱
那这几个公司的全部加起来就是老板要的数据吗
您好,不是的,老板不会把所有客户欠款付了,只是那几个特殊的,您知道哪几家么
我不知道哪几家
您好,问下同事呗,他们来这里上班时间长,知道哪几家是老板要代付的
现在老板告诉我了是哪几家公司,现在我咋做,老师,四月五月的明细账看应收账款的余额吗?是看本期合计还是本年累计呢?
您好好的,四月五月的明细账看应收账款的余额,不看合计和累计
哪个是余额
老师,哪个是余额
您好,最后那个,1737452 借方余额,是客户欠我们的钱,我看 这么多不会全是老板要给的