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老师,这之前暂估主营业务成本,后来暂估的库存商品,我冲的时候怎么冲

老师,这之前暂估主营业务成本,后来暂估的库存商品,我冲的时候怎么冲
老师,这之前暂估主营业务成本,后来暂估的库存商品,我冲的时候怎么冲
2025-04-23 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 16:22

您好,暂估时你做的:借库存商品   贷应付账款   借主营业务成本  贷库存商品 现在冲:借库存商品(负数) 贷应付账款(负数) 借主营业务成本(负数 )贷库存商品(负数)

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快账用户6600 追问 2025-04-23 16:24

就是我收到发票了怎么冲

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齐红老师 解答 2025-04-23 16:26

您好,收到发票时做以下两笔分录就可以: 1.冲销暂估:借库存商品(负数)贷应付账款(负数) 2.入库:借库存商品 进项税额  贷应付账款

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你好 对 ,就是这样处理的  
2021-03-01
同学你好 是原分录负数红冲
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主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
你好 成本没有差异不冲也行 
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你好,是只需要冲销暂估入账的分录,还是两个分录都需要红冲? 
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