您好,公司升为一般纳税人后,不是只有升为之后的日期签的合同才能开专票。具体情况如下: - 升为一般纳税人前签订的合同:如果公司在升为一般纳税人之前签订了合同,并在合同中约定了开具增值税专用发票,那么在升为一般纳税人后,可以按照合同约定开具专票。但需要注意的是,小规模纳税人期间取得的增值税专用发票不能抵扣进项税额。 - 升为一般纳税人后签订的合同:公司升为一般纳税人后签订的合同,应按照一般纳税人的规定开具增值税专用发票,并按照规定抵扣进项税额。
请问老师小规模升级为一般纳税人以后,之前用小规模签订的合同还可以开3%的发票么?
老师你好,我司是2020年8月1日起升为一般纳税人的,请问,在这个日期之前作为小规模纳税人签订的合同(合同按小规模纳税人税率做了约定),但在8月1日之后开具发票,可以按小规模纳税人的税率开票吗?
请问,小规模纳税人开票3个点 后升级为一般纳税人了 开票9个点 之前合同是按3个点签的,现在开票咋搞?
请问公司升为一般纳税人是不是升为之后的日期签的合同才能开专票。
请问签合同时是小规模纳税人,在开票时升为一般纳税,开票是以哪个为准
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
汇算清缴时想把利润增加100万,怎么调整
老师我是做资金凭证的,我们用的金蝶云星空,按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀,我的为啥不等于
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平? 您好,第1个分录不存在银行存款,这是我们应收客户的分录, 应收客户的分录怎么理解 您好,销售给客户是我们 要收款,不是付款,付款是付给供应商、 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
4月份发3月份的工资。扣的是2月份的个税吗?
个体工商户如果只有老板一人,个税只报经验所得是季度吗?那综合申报是零申报还是不用报