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你好老师,账上以前暂估款很多,我之前现在有存货可以直接冲减暂估款吗?借:原材料,贷:应付账款-暂估款,这样可以吗?

2024-06-13 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 17:30

同学您好,可以的,发票已经来了,可以把之前暂估的红冲掉,按现在的发票做蓝字凭证哦。

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快账用户9343 追问 2024-06-13 17:45

没有做红冲之前哪笔,我是直接用现在库存材料去冲暂估款

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快账用户9343 追问 2024-06-13 17:47

暂估材料直接领用了材料,只做一笔红冲之前发票数量金额表,有负数且暂估材料 与现在购进材料名称也对不上,因为是暂估的,后面开票对不上

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齐红老师 解答 2024-06-13 17:52

哦哦  那现在来发票了,你借:原材料,贷:应付账款-暂估款,不做红冲的话,岂不是又增加库存和应付款了么?

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快账用户9343 追问 2024-06-13 17:54

就是分录是一样做,金额是负数处理,借:原材料 -5000 贷:应付账款-暂估款 -5000

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快账用户9343 追问 2024-06-13 17:57

暂估款是前期暂估很多,后面发现有库存,我想直冲这样处理可不可以,如果要红冲之前很麻烦,名称不一样

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齐红老师 解答 2024-06-13 17:59

这样子不是说明之前的库存多了么?如果确实是当时多暂估材料了,那可以直接冲销掉。

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快账用户9343 追问 2024-06-13 18:06

嗯,谢谢老师!!

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齐红老师 解答 2024-06-13 18:07

不客气呢,辛苦同学啦

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同学您好,可以的,发票已经来了,可以把之前暂估的红冲掉,按现在的发票做蓝字凭证哦。
2024-06-13
同学你好 发票来了 借,原材料一暂估9 贷,应付账款一暂估 9 借,原材料9 贷,应付账款9
2020-12-30
暂估的分录对。红冲时收到发票,在红冲 做原来相反分录。
2021-10-29
你好;      可以的; 发票和你   暂估金额一致的话; 直接这样做即可   
2023-01-12
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