同学您好,可以的,发票已经来了,可以把之前暂估的红冲掉,按现在的发票做蓝字凭证哦。
老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗
老师,支付货款,之前暂估入账的,要转回应付账款吗?还是直接用暂估账款科目支付! 1)借:应付账款-暂估-xx 货:银行存款。 2)借:应付账款-暂估 贷:应付账款-XX 借:应付账款-XX 贷:银行存款 2种哪种可行?
老师,请问上月暂估入库的原材料,冲暂估的时候,原材料科目不做,只做一笔借:应付账款-暂估应付款,贷应付账款-供应商,这样可以吗?
暂估的库存商品,暂估了好几个货品,可以直接借库存商品暂估贷记应付账款暂估吗?
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师,公司收到项目款,但还未开工,收到的项目款项能算利润吗?能用于其他业务的开支吗?
老师,你好,我们是加工柿饼的企业,涉及出口退税,这个怎么计算退税额
房地产开发公司房产税按月申报吗?
老师,我是加油站的,今天售油收入我是这样做的对吗?
老师,早上好!请问个人买的商铺注册公司,每月个人还款怎么做账??公司注册法人和商铺够买人名字一样
发票只开食品是不是不能报销的
A公司资金紧张,想购买我公司货品,写了一份委托书,让B公司代为付款,这样的操作合法合规么?
老师好,我公司是建筑行业,请问如果收到保险公司开发票写“保费”发票是不是需要重开?实际购买工程施工安全责任险
个人独资公司要注销,办理流程怎么做
老师早上好!供应商开的发票金额小于我们实际支付货款金额,请问怎么做账?我们付了41900,发票是41844.78元
没有做红冲之前哪笔,我是直接用现在库存材料去冲暂估款
暂估材料直接领用了材料,只做一笔红冲之前发票数量金额表,有负数且暂估材料 与现在购进材料名称也对不上,因为是暂估的,后面开票对不上
哦哦 那现在来发票了,你借:原材料,贷:应付账款-暂估款,不做红冲的话,岂不是又增加库存和应付款了么?
就是分录是一样做,金额是负数处理,借:原材料 -5000 贷:应付账款-暂估款 -5000
暂估款是前期暂估很多,后面发现有库存,我想直冲这样处理可不可以,如果要红冲之前很麻烦,名称不一样
这样子不是说明之前的库存多了么?如果确实是当时多暂估材料了,那可以直接冲销掉。
嗯,谢谢老师!!
不客气呢,辛苦同学啦