你好,这个是什么原因导致的?如果只想做平的话,你可以把多付的部分计入营业外支出。
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
老师;请问支付供应商货款,要让供应商承担手续费,如何做账,比如发票金额是100元,实际支付出去80元,账上还有20元的差额如何做平账
老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理
老师你好,我想问下就是我们付款给供应商的货款,让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票,票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的,但是税额差了4个点,该怎么办
供应商促销返利。她开了全额发票给我们,促销抵货款部分我们开了促销费发票给供应商,我们只支付了差额部分的金额。怎么做账
老师那个社保申报月缴费工资是填工资基数还是填实际发放工资还是填应发工资啊?比如说如果工资基数最低是4494,最高基数是21888。能举列给我说一下嘛?
老师,企业24年11月购入食堂用设备59320元,到25年2月计提的折旧是多少?
老师,进项税额转出是不是不需要再计提的?
老师,我是工程行业的,工人预支了一万生活费,我应该怎么记账呢?是明细表里记支出,然后应收应扣里记收入吗?
老师我想问一下,就是我预收的租赁租赁,现在还不确定客户什么时候使用,我在账务上要做收入的确认吗
三八节买了护肤品送员工入福利费吗 有税务风险吗
老师好,单位购买的购物卡,开了预付卡的发票,应该怎么入账?
老师,请问我公司填的24年统计局年报的数据和最终的财务报表不一样有问题吗?因为我公司请了审计,审计要求调整,所以我司就反结账回去调账啦。我公司跟投资促进局签了奖励合同,收入每满一亿就给160万的奖励,申请第四季度的奖励要统计局的报表和审计报表,请问填的统计局的年报和审计报表数据不一样会导致申请不了奖励吗?
老师,个人所得税的6万扣除,是按6万扣还是每月5000扣合适呢?
老师,咨询一下,幼儿园基本户里面收到的幼儿伙食费,单独记账时为啥应该做其他应收款,而不能记银行存款
老师,差额我能记到预付账款下月进货时扣除吗
你好,可以的。只要对方同意就行。
谢谢老师
你好,不用客气的了。