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供应商促销返利。她开了全额发票给我们,促销抵货款部分我们开了促销费发票给供应商,我们只支付了差额部分的金额。怎么做账

2024-12-30 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-30 14:26

对于你们来说把支付的钱当成本,然后收到的钱当收入就可以了。 借应收账款,但其他业务收入应交税费,应交增值税。 然后再借其他业务成本贷应付账款

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对于你们来说把支付的钱当成本,然后收到的钱当收入就可以了。 借应收账款,但其他业务收入应交税费,应交增值税。 然后再借其他业务成本贷应付账款
2024-12-30
开具促销服务费发票时 借:应收账款 - 供应商 5000 贷:其他业务收入 - 促销服务费 5000 同时,考虑增值税(假设税率为 13%) 借:应收账款 - 供应商 650(5000×13%) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)650 供应商核销费用,抵减下次打款金额时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:应收账款 - 供应商 5000 收到厂家货物发票(金额 1 万)时 借:库存商品(或原材料等,根据货物性质确定)8849.56(10000÷1.13) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)1150.44(10000÷1.13×13%) 贷:应付账款 - 供应商 10000 支付剩余货款 5000 元时 借:应付账款 - 供应商 5000 贷:银行存款 5000
2024-12-11
您好,超市没开专用发票吧,这个是不能开专票的, 借:销售费用-促销费
2024-08-10
这个看你们约定,正常情况下这个是不合理的同学,你那个开票的话要和你的实际经济业务一致。
2021-05-17
你的折扣怎么开发票?
2023-09-22
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