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老师晚上好!我想问的是,我给员工预付了2万元采购款,分录是借:其它应收款2万 贷:银行存款2万 现在发票回来了,我又该怎样账上处理哈,借:什么 贷:什么会计分录不会写了

2024-06-12 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-12 21:25

您好,这个的话 是 借 库存商品  贷 其他应收款

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您好,这个的话 是 借 库存商品  贷 其他应收款
2024-06-12
您好 收到发票后 报销入账 借:原材料等20000 贷:其他应收款20000
2024-06-12
借库存商品 或管理费用 贷其他应收款
2024-06-12
你好,借预收账款贷银行存款第二个分录改成这个。
2024-06-09
那你现在就是按照红字冲销法处理,把之前错误的那个分录做一个负数冲掉,在做正确的就行。
2022-02-23
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