咨询
Q

老师上午好,我公司收到对方公司打款进来22万,就是工程维修费,我收到了这笔款后,账务处理会计分录是不是 借:银行存款,贷:预收账款 然后过了几天,我公司又原路退回了10万给对方公司这笔会计分录是不是借:预付账款10万,贷银行存款10万

2024-06-09 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-09 10:49

你好,借预收账款贷银行存款第二个分录改成这个。

头像
快账用户2928 追问 2024-06-09 10:56

感谢老师,那剩下的钱,我不开发票就先不确认收入是吧,老师,什么时候给对方开发票了在确认收入,比如还有12万在我公司账户的钱,对方公司给我要发票的话,我就要确认收入,会计分录借:主营业务收入不含税的销售额,借:应交税费应交增值税发票税额 贷:预收账款

头像
齐红老师 解答 2024-06-09 10:58

借预收账款 贷主营业务收入、 应交税费 确认收入做这个

头像
快账用户2928 追问 2024-06-09 10:59

谢谢老师!感谢

头像
齐红老师 解答 2024-06-09 11:01

不用客气,周末愉快

头像
快账用户2928 追问 2024-06-09 11:02

给老师点赞一百个哈

头像
齐红老师 解答 2024-06-09 11:07

不用客气 非常感谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借预收账款贷银行存款第二个分录改成这个。
2024-06-09
您的这个消缺费用是什么意思?
2024-06-08
你好;       是的;        借银行存款10 贷其他应付款10 ;       200万收入:借银行存款190 ;  其他应付款10 ;贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;      
2022-10-20
对于已经记录的会计分录,如果发现错误,应及时调整。可以将原本的“借银行存款 10万,贷应收账款 10万”分录更正为实际的开票处理。如果未开票,可以先将这笔款项做退款处理,然后再重新正确记账。如果涉及的金额较大或影响较广,建议咨询专业会计师进行指导。
2024-01-23
同学你好 这样做是对的
2024-03-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×