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老师好,去年有几张专票,做账的时候没有做进项税额,没有抵扣,今年想抵扣,该怎么处理?

2024-06-11 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 13:18

你好,同学,正常抵扣就可以。 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等

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快账用户9812 追问 2024-06-11 13:19

去年已经做账了

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快账用户9812 追问 2024-06-11 13:19

只是做错了,没有做进项税额,也没有抵扣

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齐红老师 解答 2024-06-11 13:36

那今年单独把进项税额做就去就可以,做错的更正一下。

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相关问题讨论
你好,同学,正常抵扣就可以。 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
2024-06-11
您好,借:应交税费-进项税额 贷:管理费用
2022-04-12
你好!如果23年6月已经记账了进项税额,但未认证抵扣,到了24年10月再进行认证抵扣时,账务处理上不需要再做会计分录调整,因为进项税额已经入账了。你只需要在税务系统里完成认证抵扣的操作即可。
2024-10-30
做了多少进项报多少,有时候是需要留一部分进项后期再抵扣,如果不做进账上,就不要认证,放抽屉,下次再认证抵扣和入账
2021-05-06
同学你好 直接调增就行了或者红冲发票重新开
2021-08-06
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