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应付工资5000,代扣医社保400,请假扣200,实发工资4400,怎么做账务处理?请假这200往哪里挂?

2024-06-08 00:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-08 00:51

您好,借:应付职工薪酬-请假扣款200贷:营业外收入200

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快账用户9824 追问 2024-06-08 00:52

为什么要把请假扣款放在营业外收入里面?

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齐红老师 解答 2024-06-08 00:57

您好,请假扣款相当于企业获得了一比意外收入,也可以冲减管理费用科目。

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您好,借:应付职工薪酬-请假扣款200贷:营业外收入200
2024-06-08
同学你好 这个直接按照900计提就行了
2021-08-23
你好,可以做 借:管理费用等1200 贷:应付职工薪酬-工资1000 -社保200 发放时 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:应交税费-个人所得税50 银行存款650 其他应付款-个人社保100 营业外收入200
2024-12-16
您好,应该取8500-200=8300申报个税 代付的房租水电也是本身要发给员工的,只是先代付后扣回。 代垫的社保是在计算个税的时候可以扣除530 个税是员工要缴纳的税费,不能在身边个税的时候扣除。
2021-05-07
一、计提工资时,按员工性质入成本或费用。管理人员计入管理费用,车间工人计入生产成本,车间管理人员计入制造费用,销售人员计入销售费用,假定人员是管理人员。计提工资的分录是: 借:管理费用——工资100000 贷:应付职工薪酬——工资100000 二、发放工资时,分录是: 借:应付职工薪酬——工资100000 贷:其他应付款——XX入职保证金(或者是直接以人名为二级科目)1000 贷:其他应收款——代扣个人社保5000 贷:其他应收款——应扣宿舍租金2000 贷:其他应收款——代扣水电费及卫生费1000 贷:其他应收款——员工名字 1000 贷:其他应收款——员工餐费5000 贷:其他应收款——XX社保 1000 贷:营业外收入600 贷:银行存款(或库存现金)87900
2021-07-30
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