在到具体的什么问题?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
郭老师,企业现在想注销,目前财报上货币资金487.51,未分配利润487.51,期初是24987.51,利润表净利润-24500,其他全部是0,现在是不是要进项利润分配交个税啊?
你们做一个工资不行,你发放工资借管理费用工资,再应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷,银行存款487.51。
这样的话,你就不用分红了。
意思就是做到管理费用里哈?
但是这家一直都是工资零申报的,一两年个税申报都是0,现在能这样操作吗
对的,是的,这个工资个税需要正常申报。
意思就是个税我就报487.51就行,后面按你说的这个来操作,最终银行流水不做这一步也可以是吧
是的,必须做的,你这个里面需要清零。
好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。
这样不会有什么风险吧
你好,这个没有风险的,正常业务。
好的,谢谢您!
不用客气,工作愉快。