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老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
老师是这样,7月做账时没有计提工资,现在发现8月流水里有发7月份的工资,那现在可以做一张凭证两个分录,先计提7月工资,再发放7月工资吗?
可以这么操作。先做计提工资的借管理费用贷应付职工薪酬,然后做发放工资的借应付职工薪酬贷银行存款。这样既合规又准确。
就在一张凭证上分两笔分录做哈
对,就在一张凭证上分两笔分录,先计提后发放,这样流程清晰,符合会计准则。
那8月申报7月个税时也是按0申报,现在我申报8月份工资,就按7.8两个月的合计数填收入哈?
对,8月申报7月个税时,不用单独申报,直接在8月的申报表中填写7、8两个月的合计收入即可。这样处理既简便也合规。
好的谢谢老师
不客气,有其他财会问题随时问。祝您工作顺利!