在具体的什么问题。
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
郭老师,预付一笔货款给供货商,后期到货到发票直接记在预付账款的贷方,是吗?
可以的,可以这么做的。
以后这个供货商再发生应付款,也是通过预付账款来核算了,是吗?
你好,对的,是的,和他只能用这一个科目。
记得听哪个老师讲过,应付跟预付不能同时挂同一个供货商名字
对的,是的,这个是需要一预到底
那要是先用了应付账款,以后也得一直用下去是吗?
对的,是的,是这么做的。
那具体用哪个账户就以发生的第一笔业务来决定是吗?看先付了钱还是先收到货吗?
或者按预付不多就通过应付来核算,这种来确定
对的,是的,按第一笔业务来,一个客户用一个网来。
好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。