咨询
Q

老师 我想问下把认证的发票4月份红冲了,然后5月份收到了开具的红字发票和正确的发票,申报5月份税款的时候,是不是要进项税额转出?填到附表二,红字专用发票信息表注明的进项税额?

2024-06-04 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 14:30

对,就是在这里面做转出的。

头像
快账用户4178 追问 2024-06-04 14:33

老师 他提示这个

老师 他提示这个
头像
齐红老师 解答 2024-06-04 14:34

你看看是不是金额填错了

头像
快账用户4178 追问 2024-06-04 14:36

老师 没填错

头像
齐红老师 解答 2024-06-04 14:36

那你把你填的截图方便看一下吗?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对,就是在这里面做转出的。
2024-06-04
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
对的是的,是这么做的。
2022-05-12
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×