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我们已经收到对方开具的通行费红字电子发票了(原票3月份已认证),报税的时候没从税控盘带出,所以我直接在附表二20行(红字专用发票信息表注明的进项税额)手填了,但是申报的时候提示下图,请问老师这是为什么呢?

我们已经收到对方开具的通行费红字电子发票了(原票3月份已认证),报税的时候没从税控盘带出,所以我直接在附表二20行(红字专用发票信息表注明的进项税额)手填了,但是申报的时候提示下图,请问老师这是为什么呢?
2020-09-13 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-13 09:57

您好 信息表发票不是您填开的 不应该填20栏 填其他栏次就好了

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您好 信息表发票不是您填开的 不应该填20栏 填其他栏次就好了
2020-09-13
对,就是在这里面做转出的。
2024-06-04
这个按照发票金额来哦
2022-10-17
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
首先应该明确的问题是,对方是否认证了,如果认证了,对方填红字信息表后,我方可以收到数据后冲红 如果对方没有认证,我方可直接开红字信息表
2023-11-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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