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老师您好,我想问一下,我们去年有张发票已经认证,但是发现错了,我们开了红字信息表,对方把负数发票开给我们,申报时进项税额已经转出,但是今天发现发票没错,把原来开的红字信息表作废了,那现在这部分转出的税怎么出理呢

2024-04-28 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 16:59

你好,去更正修改之前的增值税申报表,进项转出删除。

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快账用户8985 追问 2024-04-28 17:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:04

不用客气,工作愉快。

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你好,去更正修改之前的增值税申报表,进项转出删除。
2024-04-28
对的,是的,还是这么做的。
2022-10-20
你,红字进项发票不需要认证,做进项税额负数处理就是了
2019-12-07
红字发票都开吗,这个跨月吗,没有作废,之后叫对方撤销重新开,
2020-12-23
你是销售方你们有进项转出?
2021-04-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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