你好,如果确实是单位负担了,是可以报销入账的
因公事出差,公司没有车,开着个人的车去办公事,然后回来的油费和过路费以及路上的餐饮费,只有收据,没有发票,能不能报销? 1、报销的话,是怎么报销,这个账该怎么做? 2、这个出差的费用报销了,会不会有影响? 3、如果不能用收据报销,那该怎么办?
老师,公司领导和其他非公司员工一起出差,那取得的火车票可以一起做差旅费税前扣除吗?如果不能,之前已经做进差旅费了,该怎么处理?
请问老师,公司不让报销餐费,员工出差是以伙食补助的形式支付给员工,做费用报销表,跟其他的发票一起支付的,那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗?还能税前扣除吗?
公司是小规模纳税人,到杭州培训学习,有个人不是公司员工,也不是外聘的人,跟着一起去学习了,公司跟他没有任何关系。领导说给他报销一下机票交通费,这个费用可以报销吗?记入管理费用下的什么科目?可以所得税税前扣除吗?
老师,你好,公司合作伙伴的人员跟公司人员一起出差,合作伙伴的差旅费可以在公司报销吗?如果可以,报销类目是招待费还是差旅费,高铁票可以做进项抵扣吗?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
还有个问题 就是之前我们公司之前采购一些货物 有一部分是老板付的货款 但是开票直接开到公司 会计就把应付账款一直挂到公司账上了 现在能不能把应付账款转到其他应收款-老板
你好,应付账款 应当转到 其他应付款—老板 明细才是。 公司名义采购货物,应当以公司名义付款,这样才是正规的操作
我没太理解老师的意思 您能说的详细点吗
你好,请问具体是哪里不理解呢? 分录是,借:应付账款—某某供应商,贷:其他应付款—老板
哦哦 做这个分录我就明白了 我理解你上面的意思了 就是说如果是公司采购货物 就要以公司账户转账 这样才能形成闭环 才合规 是吧
你好,是的,是这样的
这是几年前的业务的 是别的会计做的 我现在做这笔分录会有风险吗
金额有几万块钱
你好,账务处理没有风险。 老板个人支付供应商材料款,这个是有风险的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利