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去年多计提未交增值税该如何处理? 23年5月底结转未交增值税时多计提了未交增值税,但23年6月交税金额是正确的,请问现在怎么调整?现在“应交税费-应交增值税”贷方仍有余额,该怎么冲销?谢谢

2024-06-04 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 11:28

你好,同学 这个可以调整到营业外收支科目

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快账用户2152 追问 2024-06-04 11:37

请问具体的调整分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-06-04 11:41

借应交税费应交增值税 贷营业外收入

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快账用户2152 追问 2024-06-04 15:59

可以将多结转的未交增值税 用红字分录去冲销吗?

可以将多结转的未交增值税 用红字分录去冲销吗?
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齐红老师 解答 2024-06-04 16:01

可以的,这个也是可以的

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相关问题讨论
你好,同学 这个可以调整到营业外收支科目
2024-06-04
同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。
2024-03-09
你实际没有交?》借:应交税费-转出未交增值税  负数 贷:应交税费-未交增值税  负数
2021-03-19
你好,你的第一个分录借应交税费,未交增值税贷应交税费应交增值税转出,未交增值税。
2021-01-23
你好,做去年的相反分录,金额就是去年多做的金额。
2022-08-01
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