咨询
Q

结转本月销项税进项税时: 借:应交税-销项税 1500 贷:应交税-进项税500 应交税-转出未交增值税 1000 其实我这里应该是贷方进项税时600,转出未交增值税是900, 本月应交增值税: 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000(我的未交增值税应该就是900) 现在我的未交增值税贷方有余额,其实应该没有余额,我应该怎么调整这100

2022-11-03 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-03 11:36

借应交税费、应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费、应交增值税进项100 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应交税费、应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费、应交增值税进项100 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
2022-11-03
您好,对的,这样结转是没错的
2023-11-01
您好,1是的,2不可以,这个是标准
2022-03-02
你好,你的问题具体是什么呢
2021-08-18
你好 对的 是这么做的
2022-01-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×